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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010026
Número:10020023
Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 471.384,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (85.641,22)
Número:10020023.014
Valor Total da Liquidação:R$ 25.841,48
Valor Total Liquidado:R$ 25.531,38
Pagamento de Restos a Pagar 20010026
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 25.841,48
Valor do IRRF: R$ 310,10
Valor Líquido Pago: R$ 25.531,38
Histórico:
AGOSTO/25, NF 3351.