Dados do Empenho:

Número:01070071

Valor Total do Empenho:R$ 76.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.429,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070071.007

Valor Total da Liquidação:R$ 10.219,11

Valor Total Liquidado:R$ 10.219,11

Pagamento de Restos a Pagar 20010035

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 10.219,11

Valor Líquido Pago: R$ 10.219,11


Histórico:

DEZ/25.