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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010038
Número:03110071
Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.305,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (48.393,68)
Número:03110071.004
Valor Total da Liquidação:R$ 64.811,81
Valor Total Liquidado:R$ 64.811,81
Pagamento de Restos a Pagar 20010038
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 64.811,81
Valor Líquido Pago: R$ 64.811,81
Histórico:
Ref. Comp. Dez/2025.