Dados do Empenho:

Número:03110071

Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.305,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (48.393,68)

Dados da Liquidação:

Número:03110071.004

Valor Total da Liquidação:R$ 64.811,81

Valor Total Liquidado:R$ 64.811,81

Pagamento de Restos a Pagar 20010038

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 64.811,81

Valor Líquido Pago: R$ 64.811,81


Histórico:

Ref. Comp. Dez/2025.