Dados do Empenho:

Número:02010176

Valor Total do Empenho:R$ 212.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 201.724,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010176.013

Valor Total da Liquidação:R$ 7.809,93

Valor Total Liquidado:R$ 7.809,93

Pagamento de Restos a Pagar 20010042

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.809,93

Valor Líquido Pago: R$ 7.809,93


Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025