- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010043
Número:31100006
Valor Total do Empenho:R$ 52.047,84
Valor Total Liquidado:R$ 35.243,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:31100006.004
Valor Total da Liquidação:R$ 11.344,84
Valor Total Liquidado:R$ 11.344,84
Pagamento de Restos a Pagar 20010043
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 11.344,84
Valor Líquido Pago: R$ 11.344,84
Histórico:
INSS REF. DEZEMBRO/2025