Dados do Empenho:

Número:31100006

Valor Total do Empenho:R$ 52.047,84

Valor Total Liquidado:R$ 35.243,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:31100006.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.344,84

Valor Total Liquidado:R$ 11.344,84

Pagamento de Restos a Pagar 20010043

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.344,84

Valor Líquido Pago: R$ 11.344,84


Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025