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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21010026
Número:15081005
Valor Total do Empenho:R$ 87.297,85
Valor Total Liquidado:R$ 75.266,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15081005.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.181,85
Valor Total Liquidado:R$ 9.189,73
Pagamento de Restos a Pagar 21010026
Pago em: 21/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)
Valor Total: R$ 10.181,85
Valor do INSS: R$ 394,46
Valor do ISS: R$ 597,66
Valor Líquido Pago: R$ 9.189,73
Histórico: