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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22010038
Número:02011110
Valor Total do Empenho:R$ 4.143,60
Valor Total Liquidado:R$ 4.093,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (345,30)
Pagamento de Restos a Pagar 22010038
Pago em: 22/01/2026Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 345,30
Valor Líquido Pago: R$ 328,73
Histórico:
PERÍODO DE NOVEMBRO/25.