Dados do Empenho:

Número:27050001

Valor Total do Empenho:R$ 2.837.437,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.306.700,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27050001.012

Valor Total da Liquidação:R$ 179.544,59

Valor Total Liquidado:R$ 177.390,05

Pagamento de Restos a Pagar 27010015

Pago em: 27/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 179.544,59

Valor do IRRF: R$ 2.154,54

Valor Líquido Pago: R$ 177.390,05


Histórico:

Aquisição de 32,69 toneladas de CAP 50/70 para a Usina de Asfalto no mês de Setembro de 2025.