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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010025
Número:01090138
Valor Total do Empenho:R$ 26.242,80
Valor Total Liquidado:R$ 32.803,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (6.560,70)
Número:01090138.005
Valor Total da Liquidação:R$ 6.560,70
Valor Total Liquidado:R$ 6.560,70
Pagamento de Restos a Pagar 28010025
Pago em: 28/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 6.560,70
Valor Líquido Pago: R$ 6.560,70
Histórico:
Dezembro/2025.