- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020011
Número:02050044
Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35
Valor Total Liquidado:R$ 43.351,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111,86
Número:02050044.020
Valor Total da Liquidação:R$ 1.325,61
Valor Total Liquidado:R$ 1.288,63
Pagamento de Restos a Pagar 04020011
Pago em: 04/02/2026Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 1.325,61
Valor do ISS: R$ 36,98
Valor Líquido Pago: R$ 1.288,63
Histórico: