Dados do Empenho:

Número:01100081

Valor Total do Empenho:R$ 19.732,50

Valor Total Liquidado:R$ 17.407,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.325,10

Dados da Liquidação:

Número:01100081.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.314,17

Valor Total Liquidado:R$ 9.819,09

Pagamento de Restos a Pagar 16010028

Pago em: 16/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)

Valor Total: R$ 10.314,17

Valor do IRRF: R$ 495,08

Valor Líquido Pago: R$ 9.819,09


Histórico:

Novembro/2025.