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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020095
Número:02060065
Valor Total do Empenho:R$ 49.523,80
Valor Total Liquidado:R$ 49.523,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060065.006
Valor Total da Liquidação:R$ 6.190,48
Valor Total Liquidado:R$ 6.190,48
Pagamento de Restos a Pagar 04020095
Pago em: 04/02/2026Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 6.190,48
Valor Líquido Pago: R$ 6.190,48
Histórico: