Dados do Empenho:

Número:02050067

Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.833,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050067.018

Valor Total da Liquidação:R$ 3.236,42

Valor Total Liquidado:R$ 3.197,58

Pagamento de Restos a Pagar 04020160

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.236,42

Valor do IRRF: R$ 38,84

Valor Líquido Pago: R$ 3.197,58


Histórico: