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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14010065
Número:10110027
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10110027.001
Valor Total da Liquidação:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 14010065
Pago em: 14/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total: R$ 500.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 500.000,00
Histórico:
referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 20