Dados do Empenho:

Número:03111180

Valor Total do Empenho:R$ 159.465,80

Valor Total Liquidado:R$ 159.465,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03111180.003

Valor Total da Liquidação:R$ 36.799,80

Valor Total Liquidado:R$ 28.642,51

Pagamento de Restos a Pagar 14010072

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 36.799,80

Valor do INSS: R$ 3.373,32

Valor do ISS: R$ 1.839,99

Valor do IRRF: R$ 2.943,98

Valor Líquido Pago: R$ 28.642,51


Histórico:

DEZ/25.