Dados do Empenho:

Número:18091008

Valor Total do Empenho:R$ 885,00

Valor Total Liquidado:R$ 885,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:18091008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 885,00

Valor Total Liquidado:R$ 874,38

Pagamento de Restos a Pagar 14010068

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 885,00

Valor do IRRF: R$ 10,62

Valor Líquido Pago: R$ 874,38


Histórico:

DEZ/25