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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010189
Número:29081012
Valor Total do Empenho:R$ 33.088,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.817,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:29081012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.775,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.729,70
Pagamento de Restos a Pagar 09010189
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 3.775,00
Valor do IRRF: R$ 45,30
Valor Líquido Pago: R$ 3.729,70
Histórico: