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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010203
Número:17030008
Valor Total do Empenho:R$ 665.270,00
Valor Total Liquidado:R$ 630.470,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17030008.014
Valor Total da Liquidação:R$ 6.744,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.663,07
Pagamento de Restos a Pagar 09010203
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 6.744,00
Valor do IRRF: R$ 80,93
Valor Líquido Pago: R$ 6.663,07
Histórico: