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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22010167
Número:07040004
Valor Total do Empenho:R$ 44.440,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.920,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07040004.007
Valor Total da Liquidação:R$ 11.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.868,00
Pagamento de Restos a Pagar 22010167
Pago em: 22/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)
Valor Total: R$ 11.000,00
Valor do IRRF: R$ 132,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.868,00
Histórico:
mês Setembro de 2025,