Dados do Empenho:

Número:10110007

Valor Total do Empenho:R$ 148.275,90

Valor Total Liquidado:R$ 103.838,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10110007.004

Valor Total da Liquidação:R$ 19.377,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.144,48

Pagamento de Restos a Pagar 27010051

Pago em: 27/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Valor Total: R$ 19.377,00

Valor do IRRF: R$ 232,52

Valor Líquido Pago: R$ 19.144,48


Histórico:

NOV/25.