- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010261
Número:15070005
Valor Total do Empenho:R$ 113.976,85
Valor Total Liquidado:R$ 71.766,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15070005.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.585,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.566,18
Pagamento de Restos a Pagar 09010261
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 1.585,20
Valor do IRRF: R$ 19,02
Valor Líquido Pago: R$ 1.566,18
Histórico: