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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010263
Número:13020011
Valor Total do Empenho:R$ 98.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 98.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13020011.007
Valor Total da Liquidação:R$ 5.092,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.030,90
Pagamento de Restos a Pagar 09010263
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 5.092,00
Valor do IRRF: R$ 61,10
Valor Líquido Pago: R$ 5.030,90
Histórico: