- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020029
Número:23100011
Valor Total do Empenho:R$ 264.438,29
Valor Total Liquidado:R$ 264.438,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23100011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 116.666,66
Valor Total Liquidado:R$ 111.066,66
Pagamento de Restos a Pagar 06020029
Pago em: 06/02/2026Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA (04.186.544/0001-40)
Valor Total: R$ 116.666,66
Valor do IRRF: R$ 5.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 111.066,66
Histórico: