Dados do Empenho:

Número:11040012

Valor Total do Empenho:R$ 1.303.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.301.320,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11040012.028

Valor Total da Liquidação:R$ 25.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.589,20

Pagamento de Restos a Pagar 21010092

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 25.900,00

Valor do IRRF: R$ 310,80

Valor Líquido Pago: R$ 25.589,20


Histórico: