Dados do Empenho:

Número:25090022

Valor Total do Empenho:R$ 9.845,19

Valor Total Liquidado:R$ 9.825,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19,40

Dados da Liquidação:

Número:25090022.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.486,16

Valor Total Liquidado:R$ 2.366,82

Pagamento de Restos a Pagar 03020067

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 2.486,16

Valor Líquido Pago: R$ 2.366,82


Histórico:

DEZ/25.