Dados do Empenho:

Número:31100037

Valor Total do Empenho:R$ 154.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.847,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:31100037.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.682,19

Valor Total Liquidado:R$ 1.682,19

Pagamento de Restos a Pagar 19010155

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.682,19

Valor Líquido Pago: R$ 1.682,19


Histórico:

DEZ/25.