Dados do Empenho:

Número:31100039

Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 144.236,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:31100039.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.134,23

Valor Total Liquidado:R$ 2.134,23

Pagamento de Restos a Pagar 19010158

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 2.134,23

Valor Líquido Pago: R$ 2.134,23


Histórico:

DEZ/25.