- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09020035
Número:03020494
Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 212.700,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020494.014
Valor Total da Liquidação:R$ 4.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.704,00
Pagamento de Restos a Pagar 09020035
Pago em: 09/02/2026Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 4.800,00
Valor do ISS: R$ 96,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.704,00
Histórico: