- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020219
Número:11030024
Valor Total do Empenho:R$ 772.527,70
Valor Total Liquidado:R$ 466.097,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11030024.010
Valor Total da Liquidação:R$ 39.874,99
Valor Total Liquidado:R$ 39.077,49
Pagamento de Restos a Pagar 10020219
Pago em: 10/02/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)
Valor Total: R$ 39.874,99
Valor do ISS: R$ 797,50
Valor Líquido Pago: R$ 39.077,49
Histórico: