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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020012
Número:08050018
Valor Total do Empenho:R$ 46.026,99
Valor Total Liquidado:R$ 39.782,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.244,62
Número:08050018.007
Valor Total da Liquidação:R$ 4.969,41
Valor Total Liquidado:R$ 4.730,88
Pagamento de Restos a Pagar 11020012
Pago em: 11/02/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 4.969,41
Valor Líquido Pago: R$ 4.730,88
Histórico:
NOV/25.