Dados do Empenho:

Número:02010187

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.926,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010187.013

Valor Total da Liquidação:R$ 11.068,65

Valor Total Liquidado:R$ 10.613,65

Pagamento de Restos a Pagar 20010072

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.068,65

Valor Líquido Pago: R$ 10.613,65


Histórico:

comp. dez-2025