Dados do Empenho:

Número:02010370

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 644.280,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010370.013

Valor Total da Liquidação:R$ 56.683,01

Valor Total Liquidado:R$ 42.888,27

Pagamento de Restos a Pagar 20010074

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 56.683,01

Valor Líquido Pago: R$ 42.888,27


Histórico:

comp. dez-2025