Dados do Empenho:

Número:02010092

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.134,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010092.013

Valor Total da Liquidação:R$ 2.573,64

Valor Total Liquidado:R$ 2.573,64

Pagamento de Restos a Pagar 20010080

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.573,64

Valor Líquido Pago: R$ 2.573,64


Histórico:

comp. dez-2025