Dados do Empenho:

Número:31100035

Valor Total do Empenho:R$ 710.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 488.591,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:31100035.004

Valor Total da Liquidação:R$ 156.797,08

Valor Total Liquidado:R$ 155.042,08

Pagamento de Restos a Pagar 20010084

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 156.797,08

Valor Líquido Pago: R$ 155.042,08


Histórico:

DEZ/25.