Dados do Empenho:

Número:30120013

Valor Total do Empenho:R$ 114.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 114.695,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 114.695,59

Valor Total Liquidado:R$ 114.695,59

Pagamento de Restos a Pagar 20010085

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 114.695,59

Valor Líquido Pago: R$ 114.695,59


Histórico:

DEZ/25.