Dados do Empenho:

Número:02010292

Valor Total do Empenho:R$ 8.904.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.697.358,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010292.013

Valor Total da Liquidação:R$ 537.122,29

Valor Total Liquidado:R$ 498.960,31

Pagamento de Restos a Pagar 20010090

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 537.122,29

Valor Líquido Pago: R$ 498.960,31


Histórico:

DEZ/25.