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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010090
Número:02010292
Valor Total do Empenho:R$ 8.904.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.697.358,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010292.013
Valor Total da Liquidação:R$ 537.122,29
Valor Total Liquidado:R$ 498.960,31
Pagamento de Restos a Pagar 20010090
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 537.122,29
Valor Líquido Pago: R$ 498.960,31
Histórico:
DEZ/25.