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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010094
Número:01100220
Valor Total do Empenho:R$ 328.060,00
Valor Total Liquidado:R$ 188.229,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100220.003
Valor Total da Liquidação:R$ 81.462,06
Valor Total Liquidado:R$ 81.462,06
Pagamento de Restos a Pagar 20010094
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 81.462,06
Valor Líquido Pago: R$ 81.462,06
Histórico:
DEZ/25.