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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010096
Número:01100216
Valor Total do Empenho:R$ 1.369.525,00
Valor Total Liquidado:R$ 831.359,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100216.004
Valor Total da Liquidação:R$ 267.615,42
Valor Total Liquidado:R$ 267.615,42
Pagamento de Restos a Pagar 20010096
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 267.615,42
Valor Líquido Pago: R$ 267.615,42
Histórico:
DEZ/25.