Dados do Empenho:

Número:31100043

Valor Total do Empenho:R$ 740.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 728.886,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:31100043.005

Valor Total da Liquidação:R$ 118.798,62

Valor Total Liquidado:R$ 105.666,00

Pagamento de Restos a Pagar 20010098

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 118.798,62

Valor Líquido Pago: R$ 105.666,00


Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025