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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010098
Número:31100043
Valor Total do Empenho:R$ 740.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 728.886,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:31100043.005
Valor Total da Liquidação:R$ 118.798,62
Valor Total Liquidado:R$ 105.666,00
Pagamento de Restos a Pagar 20010098
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 118.798,62
Valor Líquido Pago: R$ 105.666,00
Histórico:
INSS REF. DEZEMBRO/2025