Dados do Empenho:

Número:31100026

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.602,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:31100026.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.002,16

Valor Total Liquidado:R$ 4.002,16

Pagamento de Restos a Pagar 20010103

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.002,16

Valor Líquido Pago: R$ 4.002,16


Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025