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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010104
Número:31100030
Valor Total do Empenho:R$ 352.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 310.646,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:31100030.004
Valor Total da Liquidação:R$ 63.424,15
Valor Total Liquidado:R$ 63.424,15
Pagamento de Restos a Pagar 20010104
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 63.424,15
Valor Líquido Pago: R$ 63.424,15
Histórico:
INSS REF. DEZEMBRO/2025