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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08010115
Número:01100225
Valor Total do Empenho:R$ 40.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100225.001
Valor Total da Liquidação:R$ 40.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.270,40
Pagamento de Restos a Pagar 08010115
Pago em: 08/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 40.200,00
Valor do IRRF: R$ 1.929,60
Valor Líquido Pago: R$ 38.270,40
Histórico:
NOV/25.