Dados do Empenho:

Número:01100225

Valor Total do Empenho:R$ 40.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100225.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.270,40

Pagamento de Restos a Pagar 08010115

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 40.200,00

Valor do IRRF: R$ 1.929,60

Valor Líquido Pago: R$ 38.270,40


Histórico:

NOV/25.