Dados do Empenho:

Número:01100227

Valor Total do Empenho:R$ 210.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100227.001

Valor Total da Liquidação:R$ 70.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.830,40

Pagamento de Restos a Pagar 09010379

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 70.200,00

Valor do IRRF: R$ 3.369,60

Valor Líquido Pago: R$ 66.830,40


Histórico: