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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010379
Número:01100227
Valor Total do Empenho:R$ 210.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100227.001
Valor Total da Liquidação:R$ 70.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 66.830,40
Pagamento de Restos a Pagar 09010379
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 70.200,00
Valor do IRRF: R$ 3.369,60
Valor Líquido Pago: R$ 66.830,40
Histórico: