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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21010105
Número:09070009
Valor Total do Empenho:R$ 45.499,98
Valor Total Liquidado:R$ 37.916,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09070009.004
Valor Total da Liquidação:R$ 7.583,33
Valor Total Liquidado:R$ 7.204,16
Pagamento de Restos a Pagar 21010105
Pago em: 21/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: R. DA S. N. LIMA EIRELI (12.238.278/0001-80)
Valor Total: R$ 7.583,33
Valor do ISS: R$ 379,17
Valor Líquido Pago: R$ 7.204,16
Histórico: