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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21010117
Número:21080013
Valor Total do Empenho:R$ 3.366,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.593,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 772,20
Pagamento de Restos a Pagar 21010117
Pago em: 21/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (50.429.810/0001-36)
Valor Total: R$ 633,60
Valor do IRRF: R$ 7,60
Valor Líquido Pago: R$ 626,00
Histórico: