Dados do Empenho:

Número:05060008

Valor Total do Empenho:R$ 286,00

Valor Total Liquidado:R$ 280,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05060008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 280,80

Valor Total Liquidado:R$ 277,43

Pagamento de Restos a Pagar 20010120

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (06.053.353/0001-36)

Valor Total: R$ 280,80

Valor do IRRF: R$ 3,37

Valor Líquido Pago: R$ 277,43


Histórico:

NOV/25.