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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010124
Número:05030040
Valor Total do Empenho:R$ 531.900,40
Valor Total Liquidado:R$ 531.900,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030040.017
Valor Total da Liquidação:R$ 1.081,62
Valor Total Liquidado:R$ 1.068,64
Pagamento de Restos a Pagar 20010124
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 1.081,62
Valor do IRRF: R$ 12,98
Valor Líquido Pago: R$ 1.068,64
Histórico:
NOV/25.