Dados do Empenho:

Número:05030040

Valor Total do Empenho:R$ 531.900,40

Valor Total Liquidado:R$ 531.900,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030040.017

Valor Total da Liquidação:R$ 1.081,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.068,64

Pagamento de Restos a Pagar 20010124

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 1.081,62

Valor do IRRF: R$ 12,98

Valor Líquido Pago: R$ 1.068,64


Histórico:

NOV/25.