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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21010129
Número:14100004
Valor Total do Empenho:R$ 156.940,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.950,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14100004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 61.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.206,60
Pagamento de Restos a Pagar 21010129
Pago em: 21/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total: R$ 61.950,00
Valor do IRRF: R$ 743,40
Valor Líquido Pago: R$ 61.206,60
Histórico: