Dados do Empenho:

Número:07110013

Valor Total do Empenho:R$ 502.336,09

Valor Total Liquidado:R$ 502.336,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07110013.005

Valor Total da Liquidação:R$ 125.110,06

Valor Total Liquidado:R$ 123.608,74

Pagamento de Restos a Pagar 20010122

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total: R$ 125.110,06

Valor do IRRF: R$ 1.501,32

Valor Líquido Pago: R$ 123.608,74


Histórico:

DEZ/25.