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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010122
Número:07110013
Valor Total do Empenho:R$ 502.336,09
Valor Total Liquidado:R$ 502.336,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07110013.005
Valor Total da Liquidação:R$ 125.110,06
Valor Total Liquidado:R$ 123.608,74
Pagamento de Restos a Pagar 20010122
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)
Valor Total: R$ 125.110,06
Valor do IRRF: R$ 1.501,32
Valor Líquido Pago: R$ 123.608,74
Histórico:
DEZ/25.