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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010134
Número:03060022
Valor Total do Empenho:R$ 75.534,76
Valor Total Liquidado:R$ 75.518,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060022.023
Valor Total da Liquidação:R$ 4.101,26
Valor Total Liquidado:R$ 4.052,04
Pagamento de Restos a Pagar 20010134
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 4.101,26
Valor do IRRF: R$ 49,22
Valor Líquido Pago: R$ 4.052,04
Histórico:
NOV/25.