Dados do Empenho:

Número:03060022

Valor Total do Empenho:R$ 75.534,76

Valor Total Liquidado:R$ 75.518,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060022.023

Valor Total da Liquidação:R$ 4.101,26

Valor Total Liquidado:R$ 4.052,04

Pagamento de Restos a Pagar 20010134

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 4.101,26

Valor do IRRF: R$ 49,22

Valor Líquido Pago: R$ 4.052,04


Histórico:

NOV/25.